3月21日,安納達(002136)披露年報,2021年度實現營業收入20.47億元,同比增長82.49%;歸母凈利潤1.85億元,同比增長184.57%。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1.50元(含稅)。
安納達表示,報告期,公司主營產品鈦白粉、磷酸鐵市場處于景氣周期,公司抓住市場契機,積極應對原輔材料價格上漲等不利影響,提升裝置負荷,拓寬營銷渠道,優化營銷結構,產品價格同比有較大幅度上漲,鈦白粉、磷酸鐵產、銷量突破新高,營業收入和經營業績同比有較大幅度增長。
優化生產工藝,提升裝置負荷。為抓住鈦白粉市場景氣的契機,提升盈利水平,公司從操作規程、設備運行效率、工藝指標等多方面入手,在保證裝置安全平穩運行的前提下,結合實際找不足、補短板、重攻關,以夯實生產操作為基礎,狠抓執行力,提高裝置運行負荷。報告期,公司鈦白粉產能利用率為105.35%,產量同比增長20.54%。

拓寬營銷渠道,優化營銷結構。一是樹立全員憂患意識,緊盯市場節奏,適時調整銷售策略,確保產銷平衡。二是優化營銷結構,大力開發終端客戶,力爭使國內涂料、塑料行業的重點企業成為公司的客戶。三是積極開拓國際市場,抓住全球經濟大環境向好,國外生產企業受疫情影響,開工率不足帶來的商機,多措并舉,加大產品出口力度,建立穩定的合作關系。四是不斷完善營銷策略和考核方案,重點強化新客戶開拓、銷量、資金回籠考核。報告期,鈦白粉國內市場銷量同比增長18.65%,國際市場銷量同比增長15.89%,資金回籠率為101.28%
報告期,磷酸鐵市場持續景氣,產品供不應求,公司控股子公司銅陵納源抓住有利時機,積極開拓市場,提升裝置負荷,加大研發投入,提高產品技術含量和質量標準,保持成本領先優勢,取得了良好的經營業績。報告期,5萬噸/年電池級磷酸鐵擴建工程按期建成投產,磷酸鐵產量、銷量較上年度分別增長163.17%、139.29%,營業收入和凈利潤較上年度分別增長219.93%、242.08%。
(文章來源:涂界 侵刪)
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